
小規(guī)模,以前做賬沒(méi)有把增值稅從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分出來(lái),現(xiàn)在負(fù)債表應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?具體分錄是什么?
答: 調(diào)整分錄如下: 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
以前每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)!現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了!要怎么調(diào)呢?
答: 你好! 可以補(bǔ)提
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模定率征收,以前一直只記流水沒(méi)做過(guò)賬,今年一月開(kāi)始新建賬,去年12月有一張發(fā)票打錯(cuò)行沒(méi)作廢,報(bào)稅的時(shí)候按照金稅盤(pán)數(shù)額全部報(bào)了,沒(méi)超30萬(wàn)沒(méi)交稅,今年1月發(fā)現(xiàn)后開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬?我問(wèn)了好幾遍了,都實(shí)行不了,如果先補(bǔ):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅然后紅沖:借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),這樣也沒(méi)意義,增值稅還是沒(méi)有減掉?如果不補(bǔ)以前的收入分錄,以前的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在的期初余額里面,只做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),這樣結(jié)賬的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表不平?應(yīng)該怎么辦
答: 今年1月發(fā)現(xiàn)后開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬? 紅沖處理 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 去年的如果補(bǔ)記的話正常處理, 稅可能不正不退,但是影響你的報(bào)表的




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