小規(guī)模定率征收,以前一直只記流水沒做過賬,今年一月開始新建賬,去年12月有一張發(fā)票打錯(cuò)行沒作廢,報(bào)稅的時(shí)候按照金稅盤數(shù)額全部報(bào)了,沒超30萬沒交稅,今年1月發(fā)現(xiàn)后開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬?我問了好幾遍了,都實(shí)行不了,如果先補(bǔ):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 然后紅沖:借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),這樣也沒意義,增值稅還是沒有減掉?如果不補(bǔ)以前的收入分錄,以前的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在的期初余額里面,只做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),這樣結(jié)賬的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表不平?應(yīng)該怎么辦
bohe20
于2020-02-22 15:04 發(fā)布 ??1209次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-02-22 15:06
今年1月發(fā)現(xiàn)后開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬?
紅沖處理
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
去年的如果補(bǔ)記的話正常處理,
稅可能不正不退,但是影響你的報(bào)表的
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損益類的科目,你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤影響你的未分配利潤,也就是你的主營業(yè)務(wù)收入,月末沒有余額的,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤
2022-06-23 12:51:56

今年1月發(fā)現(xiàn)后開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1月份應(yīng)該怎么做賬?
紅沖處理
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
去年的如果補(bǔ)記的話正常處理,
稅可能不正不退,但是影響你的報(bào)表的
2020-02-22 15:06:55

主營業(yè)務(wù)收入會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,會平的
2017-04-05 15:38:37

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

你好!
可以補(bǔ)提
2019-01-07 11:59:32
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