
應交稅費-應交增值稅-進項稅額期末借方有余額,導致資產負債表不平衡!請問要怎么操作才能使科目平衡
答: 您好,取得進項稅發(fā)票時已經做了進項稅,月底有留抵稅額,是不需要另外做賬務處理的。應該是平的,引起不平衡不是這個原因。
老師,我用的金蝶旗艦版,資產負債表里面長期應付款和科目余額表的金額不同,導致我的資產負債表不平,我對了,資產負債表的長期應付款沒有減去未確認融資費用,請問怎么操作才能使報表平衡?
答: 你進ufo報表里面,左下角公式,自己去調一下公式,更好一下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表試算平衡,但是資產負債表卻不平衡,后來發(fā)現制造,營業(yè),財務費用有余額導致資產負債表不平衡,現在我要如何進行賬務處理使表格保持平衡?
答: 把費用的余額轉入本年利潤 修改存貨的公式,使其包括制造費用
老師,待抵扣進項稅額借方有余額,然后財務軟件資產負債表上的應交稅費期末余額跟科目余額不一致,導致資產負債表不平,我看公式,資產負債表期末余額沒有包含待抵扣進項稅額,這種情況我應該怎么解決呢 ?
老師好:請問2018年12月份科目余額表資產負債表都是平衡,2019年1月份科目余額表平衡,負債表期末數不平衡,不平衡數正是12月份資產負債表的未分配利潤數值,怎么處理?
老師好:請問2018年12月份科目余額表資產負債表都是平衡,2019年1月份科目余額表平衡,負債表期末數不平衡,不平衡數正是12月份資產負債表的未分配利潤數值,怎么處理?
 
 


 
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2019-01-14 19:27
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2019-01-14 22:57