
存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表,不平衡了 ?
你好老師,去年的增值稅今年抵扣的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸以前年度損益調(diào)整可以嗎?
答: 你到底是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)?? 你是去年的發(fā)票今年做賬還是以前認(rèn)證留抵的?? 看不懂你問的什么
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
10月稽查補(bǔ)稅后,做了分錄如下:納稅檢查補(bǔ)交增值稅做會計(jì)分錄:1、計(jì)提借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅3、補(bǔ)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:銀行存款4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在我在季報(bào)財(cái)報(bào),發(fā)現(xiàn)資負(fù)表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補(bǔ)稅的金額,也就是“以前年度損益調(diào)整” 的金額
答: 老師,如何處理,這樣子報(bào)表就一直勾稽不對了,稽查補(bǔ)稅前都是沒問題的


雪白的溪流 追問
2025-04-07 11:13
文文老師 解答
2025-04-07 11:15