
上個月多計了稅金進入了營業(yè)外收入 ,轉(zhuǎn)到利潤了。。。2019年1月發(fā)現(xiàn)錯誤,要怎么做? 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤分配-末分配利潤 然后呢?
答: 上月怎么做的
以前年度罰款可以這樣入賬嗎借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整 貸:現(xiàn)金借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整,利潤表里填入營業(yè)外支出里
答: 你好,可以這樣調(diào)整,但是不規(guī)范,應該嚴格一點的話做一個差錯更正
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度損益少做一部分錄是借:以前年度損益貸:利潤分配/未分配利潤,,現(xiàn)在跨年了,我應該怎么做賬
答: 這個具體的是什么業(yè)務的。
老師:您好,補計提18年1月的 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的分錄怎么做呢?是不是借 所得稅費200 貸以前年度損益 200 借 以前年度損益200貸 利潤分配 -未分配利潤 200
老師,這道題結轉(zhuǎn)到利潤分配–未分配利潤中,以前年度損益不應該轉(zhuǎn)到科目貸方去嗎?原先余額是在借方,結轉(zhuǎn)不是相反方向嗎?謝謝

