
11月份有筆未開票收入,當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候沒填到附表的未開票收入里去,但是我做帳的時(shí)候做到11月份的憑證里去了。而且已經(jīng)結(jié)賬了。這樣怎么處理?。??
答: 這樣的話,建議去稅局大廳做更正申報(bào)增值稅。
11月份有筆未開票收入,當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候沒填到附表的未開票收入里去,但是我做帳的時(shí)候做到11月份的憑證里去了。。這樣怎么處理?。??
答: 既然沒有填寫到增值稅申報(bào)表,就不作為未開票收入入賬了,先計(jì)入往來科目核算吧,等下月再確認(rèn)為未開票收入核算。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月份申報(bào)11月份增值稅時(shí)稅務(wù)局要讓納稅,就在未開發(fā)票銷售額那欄填了數(shù)字繳了增值稅,這部分增值稅賬務(wù)要處理在哪個(gè)月份里?且12月份的時(shí)候又把11月份未開銷售發(fā)票的金額已經(jīng)開出去了,這筆賬該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 在11月做賬務(wù)處理,在12月紅字沖11月分錄,再做,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費(fèi)





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