
#提問#老師,我一月份報稅報未開票收入,我二月份開票了,要怎么做賬啊。一月份做賬的時候已經(jīng)做了未開票收入了。
答: 二月份借應收賬款附屬貸主營業(yè)務收入附屬應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
提問,員工預支款1000,拿了1244的收據(jù)找我報銷,我怎么做賬既能沖減之前的預支款又能報銷多余的244元錢,
答: 你好!借XX費用等1244 貸其他應收款1000,現(xiàn)金244
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我提問: 老師 我公司可研、環(huán)評的報告 前期付了2萬 對方開了45000的票 我應該怎么做賬?
答: 借:預付賬款20000 貸:銀行存款20000,借:管理費用 應交稅費-進項45000 貸:預付賬款450003


郭老師 解答
2020-02-28 16:18