
12月份申報11月份增值稅時稅務(wù)局要讓納稅,就在未開發(fā)票銷售額那欄填了數(shù)字繳了增值稅,這部分增值稅賬務(wù)要處理在哪個月份里?且12月份的時候又把11月份未開銷售發(fā)票的金額已經(jīng)開出去了,這筆賬該怎么寫會計分錄?
答: 在11月做賬務(wù)處理,在12月紅字沖11月分錄,再做,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收人 應(yīng)交稅費
貿(mào)易公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票.會計分錄?開票時會計分錄?開票的當(dāng)時繳納的稅款會計分錄?開票后收到貨款時會計分錄?自己開的勞務(wù)費的增值稅普通發(fā)票,開票時會計分錄?收到錢時的會計分錄?如果先收到錢后收到票呢?
答: 開票就做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行,自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款,要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去稅務(wù)局發(fā)票交的增值稅怎么寫會計分錄
答: 你好,請問你們是小規(guī)模納稅人還是一般?

