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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-14 08:44

同學(xué) 您好 
填到附表二 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 ”這列 
您入賬了 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有體現(xiàn) 可以留抵

天賜 追問(wèn)

2019-01-14 08:44

如果沒(méi)入賬可以嗎老師?

天賜 追問(wèn)

2019-01-14 08:45

資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有提現(xiàn)

bamboo老師 解答

2019-01-14 08:47

沒(méi)有入賬 那您申報(bào)表跟賬上數(shù)字就不符合 您自己知道有差額就行

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如果沒(méi)入賬可以嗎老師?
2019-01-14 08:44:43
好的,謝謝老師
2019-01-11 16:07:45
填寫(xiě)本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣。
2018-11-06 10:21:11
六月份是小規(guī)模納稅人,在6月報(bào)表上寫(xiě)的資產(chǎn)負(fù)債表上寫(xiě)了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,這是錯(cuò)誤的寫(xiě)法需要到稅管員那兒更正?7月成了一般納稅人,稅管員是國(guó)稅局的服務(wù)大廳的人員還是地稅管理人員?
2016-08-05 10:02:47
這個(gè)是實(shí)際抵減的時(shí)候才做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-14 08:58:41
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