現(xiàn)在是一般納稅人所以要填增值稅報表,但是這張進項稅并沒有認證通過,我在六月已經(jīng)入賬做到資產(chǎn)負債表里面了,做了轉(zhuǎn)出憑證之后,資產(chǎn)負債表變化了,但是七月才有的增值稅報表怎么辦?未認證應(yīng)該就沒有進項顯示,但我需要進項轉(zhuǎn)出,這需要在增值稅報表里面填增值稅進項轉(zhuǎn)出嗎? 你好!你7月才是一般納稅人,6月份做賬也是按不能抵扣做的帳,現(xiàn)在報表上不用體現(xiàn)啊! 6月已經(jīng)在報表上體現(xiàn)了應(yīng)交稅費——增值稅進項稅這個項目,所以我想問這樣的情況怎么解決

潔麗
于2016-08-05 09:36 發(fā)布 ??1253次瀏覽
-  送心意
                                                     
鄭老師
職稱: 初級
 
2016-08-05 10:02
六月份是小規(guī)模納稅人,在6月報表上寫的資產(chǎn)負債表上寫了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,這是錯誤的寫法需要到稅管員那兒更正?7月成了一般納稅人,稅管員是國稅局的服務(wù)大廳的人員還是地稅管理人員?
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 你好,說明有預(yù)交稅款,或者進項稅額大于銷項稅額有期末留底稅額
 2018-12-05 15:17:32
 您好,是的。房地產(chǎn)行業(yè)在預(yù)售環(huán)節(jié)是預(yù)繳稅費,會計分錄為
借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳稅費
貸:銀行存款
所以資產(chǎn)負債表會出現(xiàn)負數(shù)余額,也可以吧負數(shù)余額做重分類處理,處理到其他流動資產(chǎn)
 2020-07-02 09:20:04
 你好!這不一定啊。因為應(yīng)交稅費下面很多科目啊。比如應(yīng)交城建稅,印花稅等
 2017-09-26 10:52:23
 一般納稅人應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負債表中借方表示留抵增值稅
 2020-12-09 10:33:03
 你好,體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的期末應(yīng)交稅費欄次
 2019-07-12 10:24:42
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