老師好 我們老板把自己名下的酒店轉讓給別人經營 問
你好,是的。是需要交的。 答
出口我們承擔國內和國外的運費,貿易方式可否選擇E 問
EXW(工廠交貨)的核心定義是 “賣方在自己的場所(如工廠、倉庫)將貨物交給買方處置,即完成交貨義務”。該術語下,你方作為賣方的責任和風險在貨物離開工廠時即終止,后續(xù)所有費用(國內運輸、出口報關、國外運費等)和風險(貨物損壞、丟失)均應由買方承擔。 若你方實際承擔了國內和國外運費,選擇 EXW 會導致 “術語定義” 與 “實際操作” 嚴重不符 答
老師,我們9月份做的稅務登記(一般納稅人),9月份收到 問
您好, 這個是收到銀行的借款嗎? 答
老師我有10多個代發(fā)貨商,多人在線編輯文檔,每個人 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@董孝彬老師,有問題咨詢一下,在嗎 問
同學你好 老師這個點不在了 答

公司12月開具了一張增值稅普通發(fā)票,開成了百分之五得稅率,導致稅控盤應納稅額和增值稅報表應納稅額不一致,該怎么辦???
答: 你好! 可以先按5%申報,這個月再開紅字發(fā)票沖銷就可以了
申報表和稅控盤數(shù)據(jù)不一致,但是已經顯示申報成功,申報表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因為稅控盤開票時稅率是百分之五。申報表填寫時是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報成功了。但是申報表里銷售額比稅控盤里實際銷售額大兩千多
答: 你好,是稅率當時開具錯誤了吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
九月份時候是小規(guī)模納稅人,開具電子發(fā)票,當時增值稅計入應交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時候增值稅還是應交增值稅。十月份正常開具的發(fā)票計入銷項稅額,這樣導致實際銷項稅額與報表不一致,怎么辦你好,九月份時候是小規(guī)模納稅人,開具電子發(fā)票,當時增值稅計入應交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時候增值稅還是應交增值稅。十月份正常開具的發(fā)票計入銷項稅額,這樣導致實際銷項稅額與報表不一致,怎么辦
答: 你從小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,為什么要沖紅9月份的收入?

