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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-11 14:55

你好,可以暫估費(fèi)用入賬。和正常處理是一樣的。只要次年匯算清繳前收到發(fā)票,就不用做調(diào)整。

蝶戀花 追問

2019-01-11 15:01

那發(fā)票到了之后怎么做,賬上怎么做?

QQ老師 解答

2019-01-11 15:03

你好,如果1月份取得的話,直接把發(fā)票貼在后面就可以了。

蝶戀花 追問

2019-01-11 15:06

借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 
貸 應(yīng)付_暫估    紅字 
然后再借管理費(fèi)用 
貸 應(yīng)付  藍(lán)字 
對嗎

QQ老師 解答

2019-01-11 15:08

您好,按理的話不應(yīng)該再涉及1月份的數(shù)據(jù)了。

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你好,可以暫估費(fèi)用入賬。和正常處理是一樣的。只要次年匯算清繳前收到發(fā)票,就不用做調(diào)整。
2019-01-11 14:55:50
您好,18年的水電費(fèi)19年1月份付款并開具專用發(fā)票,19年2月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,18年未計(jì)提水電費(fèi),19年賬務(wù)處理,可以全額記入成本費(fèi)用處理,也可以讓對方把專用發(fā)票作廢,再開具19年2月份的,來抵扣增值稅。
2019-02-16 11:48:09
財(cái)務(wù)軟件里面有反結(jié)賬的功能,一般的步驟是反結(jié)賬-反過賬-錄入憑證-審核-過賬-結(jié)賬。
2019-02-25 10:36:04
你好 19.1月的就在19年補(bǔ)計(jì)提就是 做借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊 而18.12月的計(jì)提就要走以前年度損益來計(jì)提 借以前年度損益貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸以前年度損益 這樣補(bǔ) 而不是一起
2019-05-27 12:05:08
您好,您現(xiàn)在的意思是少計(jì)提了,那就需要補(bǔ)計(jì)提,
2019-04-07 14:22:58
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