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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-07 09:37

你好,我建議,差額部分需要補計提,按照宿舍、辦公、車間使用的電量分配用電金額,車間入制作費用,其他的入管理費用。以前年度,已經(jīng)結轉了,可以不用處理,畢竟車間的電費是大頭。

明天會更好 追問

2019-04-07 09:47

那進項稅額呢,宿舍的用電不是屬于福利嗎

克江老師 解答

2019-04-07 09:48

按比例轉出啊。這樣沒有問題

明天會更好 追問

2019-04-07 09:50

結轉到庫存商品的電費含稅,不需要沖銷嗎

克江老師 解答

2019-04-07 09:52

前任,成本里含稅嗎。應該抵扣了吧。

明天會更好 追問

2019-04-07 10:00

我現(xiàn)在取得的票就是18年3月到19年3月的電費,沒有抵扣,每度電是按0.8元計提的?,F(xiàn)在是我們開專票人家加了一個16%的稅,中間還有其他事電費的度數(shù)有出入

克江老師 解答

2019-04-07 10:09

那就扣掉進項稅后的金額,按照部門使用電量分配。以發(fā)票為準。多大少點關系不大,成本核算不能100%精準的

明天會更好 追問

2019-04-07 10:18

那我就按宿舍的用電量計算個稅額,做個進項轉出

克江老師 解答

2019-04-07 10:31

是的。這樣處理比較規(guī)范。

明天會更好 追問

2019-04-07 10:36

老師您我現(xiàn)在做的話,宿舍、辦公、生產(chǎn)計提電費怎么寫分錄

明天會更好 追問

2019-04-07 10:39

宿舍的通過應付職工薪酬

克江老師 解答

2019-04-07 10:47

要的。非貨幣性福利

明天會更好 追問

2019-04-07 10:56

具體分錄怎么寫,不會

明天會更好 追問

2019-04-07 10:58

借 管理費用_電費,管理費用_福利費 制造費用_電費            貸方怎么寫

克江老師 解答

2019-04-07 10:59

計提 
借:福利費-非貨幣性福利 
貸:應付職工薪酬                
支付電費: 
借:應付職工薪酬 
應交稅費-進項稅 
貸:應付賬款-電費

明天會更好 追問

2019-04-07 11:04

這樣看不出本月的應付電費金額,計提    借:管理費用_電費(辦公)制造費用_電費    貸:應付賬款_某公司

克江老師 解答

2019-04-07 11:18

實際做賬,還要結合以前已經(jīng)出的分錄。調整

明天會更好 追問

2019-04-07 11:23

這樣對嗎,不理解您說的

克江老師 解答

2019-04-07 14:41

可以的。只有能夠沖平往來就可以。

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