我司上個月用無形資產(chǎn)對外投資了,什么時候才記入 問
辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記,同時開票給被投資公司,就可以做投資款了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險費(fèi);該費(fèi)用須計入完稅價格,按 “雜費(fèi)” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
請我司用自形研發(fā)的計算機(jī)軟著對外投資,計算機(jī)軟 問
那個需要交增值稅的,需要開票的, 答
老師,超市采購初級農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票, 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票,我們不用再開收購發(fā)票了 答
老師好,請問裝訂憑證里面的憑證順序是怎么排,先是 問
可以的,這個銀行回單屬于原始憑證,它不能一塊裝訂。他是裝訂在記賬憑證后面 答

一般納稅人,本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,而且上期有留底稅額,本月怎么處理
答: 你好,你的留底加上進(jìn)項大于銷項了嗎
本期銷項稅額大于進(jìn)項稅額,而且上期留底稅額加本期進(jìn)項稅額大于本期銷項稅額,本月底該怎么處理,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)望
答: 借銷項 貸進(jìn)項 差額計入未交增值稅科目就可以了!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月進(jìn)項大于銷項有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項大于進(jìn)項,但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
答: ?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?


萬年青 追問
2019-01-11 09:42
小惑老師 解答
2019-01-11 09:47
萬年青 追問
2019-01-11 09:49
小惑老師 解答
2019-01-11 09:51