
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯憑證 再做正確的,更正某月某日記錯憑證
公司每個月都會收到小則幾十多則幾千的這個財(cái)付通客戶備付金進(jìn)賬,然后在通過法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時,直接平往來預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到保險賠償,分錄是怎么樣?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款?還是預(yù)收賬款?
答: 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款


答疑郭老師 解答
2019-01-10 22:29
會計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問
2019-01-11 08:35
答疑郭老師 解答
2019-01-11 08:38
會計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問
2019-01-11 08:40
答疑郭老師 解答
2019-01-11 08:46
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2019-01-11 09:01
會計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問
2019-01-11 09:16
答疑郭老師 解答
2019-01-11 12:26