老師,1:如果上年度的出口抵減內(nèi)銷部分沒有做分錄?2:上年度應(yīng)交稅金-年初未交與轉(zhuǎn)入未交的余額怎么處理?
繁 華
于2019-01-09 12:41 發(fā)布 ??752次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-01-09 19:07
1.什么意思?問沒做分錄可以不?
2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目(項目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應(yīng)交增值稅下各項目都有余額,但借貸方余額相等
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1.什么意思?問沒做分錄可以不?
2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目(項目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應(yīng)交增值稅下各項目都有余額,但借貸方余額相等
2019-01-09 19:07:20

可能有余額,也可能是沒有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類,本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個分錄不同的。想咨詢交稅的,還是不交稅的分錄呢
2019-09-10 10:48:56

你好,每月都會有未交增值稅,有余額也是正常的
2022-03-12 22:58:36

還有以前期應(yīng)交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2020-01-14 13:37:45

你好。同學(xué)。看你的科目余額月末的處理是處理的,不用再做賬務(wù)處理了。
2019-02-19 15:04:35
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繁 華 追問
2019-01-09 20:43