
有個(gè)發(fā)票12月底開的,要在1月沖紅。那么12月帳怎么做呢?按正常收入做,賬掛到應(yīng)收賬款,等到1月發(fā)票沖紅后再?zèng)_掉這筆賬嗎?
答: 你好,是的,12月份按正常發(fā)票入賬,1月份紅沖。
請(qǐng)問2019年1-10月有一筆收入已開票,2020年1月公司決定沖銷19年收入,即19年12月沖銷收入,但發(fā)票在1月紅沖,這樣12月怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 1月份開具沖紅發(fā)票的時(shí)候做賬: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 如果你12月份做收入的沖減 那么你開票數(shù)字和賬上收入數(shù)字就不匹配了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
假如這個(gè)月做了暫估下個(gè)月初就要做一筆紅沖 等發(fā)票到了再入賬 那要是好幾個(gè)月發(fā)票都沒到呢 那我是不是要每個(gè)月都做暫估和紅沖 還是只在第一個(gè)月暫估 等發(fā)票收到時(shí)在紅沖然后在入賬
答: 你好,實(shí)際收到材料是做暫估入賬,實(shí)際發(fā)票到時(shí)沖回暫估重新入賬,其他時(shí)間不沖

