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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-06 11:15

1月份開具沖紅發(fā)票的時候做賬:
借:以前年度損益調整
  貸:對應科目

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整 
如果你12月份做收入的沖減 那么你開票數(shù)字和賬上收入數(shù)字就不匹配了

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1月份開具沖紅發(fā)票的時候做賬: 借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果你12月份做收入的沖減 那么你開票數(shù)字和賬上收入數(shù)字就不匹配了
2020-01-06 11:15:58
1、企業(yè)收到專項撥款時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、將專項或特定用途的撥款用于工程項目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應付職工薪酬 3、工程項目完工形成長期資產的部分, 借:專項應付款 貸:資本公積---資本溢價 4、對未形成長期資產需要核銷的部份 借:專項應付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結余需要返還的, 借:專項應付款 貸:銀行存款
2019-04-28 15:06:40
同學,你好 21年,你分錄怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
你好,將原來的未開票收入轉入開票收入
2020-04-22 11:48:13
無票收入是負數(shù)!先跟專管員溝通好才能開!
2019-07-02 08:02:07
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