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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-02 14:16

請問上月已入賬,這月紅字沖減的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呀!是不是要用紅字沖減發(fā)票第一聯(lián)做賬呀!具體怎么處理呢?

淦媽 追問

2016-12-02 14:18

是銷項負數(shù)

鄒老師 解答

2016-12-02 14:17

你好,是銷項負數(shù)還是進項負數(shù)

鄒老師 解答

2016-12-02 14:18

借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

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請問上月已入賬,這月紅字沖減的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呀!是不是要用紅字沖減發(fā)票第一聯(lián)做賬呀!具體怎么處理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的發(fā)票已入賬,現(xiàn)在重新開,又不允許紅字沖銷,怎么做賬務(wù)處理?
2015-11-07 18:16:32
房租已付,未收到發(fā)票,會計分錄為: 借:預付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 這個需要對方去代開發(fā)票
2019-06-18 14:09:48
直接補上就可以, 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2019-12-24 17:41:15
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-14 08:41:16
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