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送心意

杰希老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-17 22:43

你好,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入

杰希老師 解答

2020-07-17 22:44

稅費(fèi),借,應(yīng)收賬款  貸,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

木子李 追問

2020-07-17 22:46

老師,我們就一個應(yīng)收賬款的賬本,老板讓我把開了發(fā)票沒入賬的金額寫在賬本上,迷茫了

杰希老師 解答

2020-07-17 22:47

你好,開了票要交稅的,你再做個稅金的賬本

木子李 追問

2020-07-17 22:49

唉,不對啊

杰希老師 解答

2020-07-17 22:51

你開了票,錢沒有收到的,但是稅是要交的

木子李 追問

2020-07-17 22:55

這個我懂

杰希老師 解答

2020-07-17 22:59

好的,太晚了,您早點(diǎn)休息

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請問上月已入賬,這月紅字沖減的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呀!是不是要用紅字沖減發(fā)票第一聯(lián)做賬呀!具體怎么處理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的發(fā)票已入賬,現(xiàn)在重新開,又不允許紅字沖銷,怎么做賬務(wù)處理?
2015-11-07 18:16:32
房租已付,未收到發(fā)票,會計(jì)分錄為: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 這個需要對方去代開發(fā)票
2019-06-18 14:09:48
直接補(bǔ)上就可以, 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-12-24 17:41:15
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-14 08:41:16
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