
小規(guī)模廣告公司,現(xiàn)在按照季度開票收入填寫了增值稅申報(bào)表,這樣寫是對(duì)的吧?網(wǎng)上按步驟一步一步申報(bào)應(yīng)該沒問題吧?不用去大廳申報(bào)吧?
答: 按你的開票數(shù)據(jù)來,你開了多少票,就填多少,可以直接在網(wǎng)上申報(bào),不需要去大廳。
請(qǐng)問,我們公司在網(wǎng)上報(bào)稅,按照學(xué)堂學(xué)習(xí)的步驟填寫增值稅納稅申報(bào)表,但是顯示非營(yíng)改增納稅人不能填報(bào),是什么意思?謝謝,是不是哪個(gè)步驟沒做好
答: 你們有進(jìn)行稅種核定了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),上季度開具的發(fā)票(專票)按3%開具10萬,普票按1%開具5萬,那我這月申報(bào)時(shí)不需要填寫增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表吧,還有增值稅申報(bào)表的附列條件也不需要填吧只填申報(bào)表就行了吧,
答: 同學(xué)你好,專票填主表第二行 普票填主表第10行;專票減的2%部分需要填減免稅明細(xì)表;


紅豆 追問
2019-01-08 15:29
徐璐老師 解答
2019-01-08 15:31