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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-16 19:31

同學(xué)你好,專票填主表第二行 普票填主表第10行;專票減的2%部分需要填減免稅明細表;

童話版、幸福 追問

2021-01-16 19:37

專票開票的時候,我們按的3%的稅開票的,票上面稅額都是按3計算的,如果填入報表里面不是跟上傳的發(fā)票不一樣了嗎

立紅老師 解答

2021-01-16 19:39

同學(xué)你好,上季度開具的發(fā)票(專票)按3%開具10萬——如果專票是按3%開的,就不用填減免稅明細表了,直接填主表就可以;

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你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
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