
外貿(mào)企業(yè),18年12月有一筆退稅未申報(bào),準(zhǔn)備這個(gè)月報(bào),因?yàn)闆](méi)申報(bào),所以12月份的賬也沒(méi)有做出口退稅分錄,但12月這筆出口的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選了,所以增值稅報(bào)表上的余額和我12月底的賬上的增值稅余額不一致,這有沒(méi)有關(guān)系?我只有把出口退稅的分錄做了才和增值稅報(bào)表一致,但我要到這個(gè)月才報(bào)退稅,在上月賬上提前反映也不對(duì)。還是就讓它們不一致,因?yàn)槭悄甑琢?,賬和報(bào)表不一致感覺(jué)也不行。
答: 這個(gè)開(kāi)票了嗎?為什么不一致呢
我是外貿(mào)企業(yè),18年9月份收到一筆用于退稅的采購(gòu)發(fā)票,該筆我在12月份勾選確認(rèn),12月份出口并開(kāi)票了,在19年1月份申報(bào)出口退稅。有如下問(wèn)題:1.我在哪個(gè)月份做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的入庫(kù)分錄。9月份,還是12月份?2 .因?yàn)槭窃?9年1月才申報(bào)退稅,我的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不可退部分,進(jìn)成本)和應(yīng)退的出口退稅部分在1月份申報(bào)退稅收到稅局反饋信息才應(yīng)該做這兩筆分錄,這導(dǎo)致12月賬面的上增值稅余額(該筆在12月末肯定做進(jìn)項(xiàng)入庫(kù)了)和12月增值稅報(bào)表上(報(bào)表上12月份在附表2的26欄填了本期認(rèn)證到不抵扣,但不影響增值稅余額)增值稅余額不一致,應(yīng)該怎么辦?我問(wèn)題2是不是理解有錯(cuò)誤,或做賬時(shí)間有問(wèn)題請(qǐng)指出,如果是對(duì)的,為什么增值稅賬表年末余額不一致
答: 你這個(gè)問(wèn)題我已經(jīng)在前面答復(fù)了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)有一筆的用于退稅的10月份采購(gòu)發(fā)票,我在12月份勾選確認(rèn),12月份出口并開(kāi)票了,在19年1月份申報(bào)退稅。有如下問(wèn)題:1.我在哪個(gè)月份做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的入庫(kù)分錄。11月份,還是12月份?2 .因?yàn)槭窃?9年1月才申報(bào)退稅,我的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不可退部分)和應(yīng)退的部分在1月份才做分錄,導(dǎo)致12月賬面的上增值稅余額(該筆在12月末肯定做進(jìn)項(xiàng)入庫(kù)了)和12月增值稅報(bào)表上(報(bào)表上12月份在附表2的26欄填了,但不影響增值稅余額)增值稅余額不一致,應(yīng)該怎么辦?我問(wèn)題2是不是理解有錯(cuò)誤,或做賬有問(wèn)題請(qǐng)指出,如果是對(duì)的,增值稅賬表年末不一致怎么辦
答: 你好,建議1、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的入庫(kù)分錄在12月份入賬,2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不可退部分)和應(yīng)退的部分的分錄也做在12月份,應(yīng)退部分,借其他應(yīng)收款-出口退稅。1月份申報(bào)退稅收到后,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-出口退稅。




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2019-01-09 07:53