
前期沒賬,我現(xiàn)在中途建賬原始單據(jù)不全,資產(chǎn)13萬,負(fù)債80萬,試算不平衡,我應(yīng)該怎么做?
答: 你好,差額可以記到未分配利潤。
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負(fù)債+所有者權(quán)益,該怎樣試算平衡?
答: 差額計入未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司中途建內(nèi)賬,我把已知的貨幣資金,應(yīng)收,庫存,負(fù)債這些相關(guān)數(shù)據(jù)錄進去之后,資產(chǎn)大于負(fù)債很多。試算不平衡,應(yīng)該怎么辦,
答: 您好,差額記入實收資本,就平了。

