
公司前期未做賬,且原始憑證不全,現(xiàn)在想舍棄前期的賬務(wù),以某一時刻銀行余額為初始數(shù)據(jù),怎么建賬,怎么提現(xiàn)才能試算平衡
答: 學員你好,可以將銀行存款中的余額看做是其他應(yīng)付款-股東。 這樣初始賬務(wù)只有借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 這樣一筆。如果金額比較下,可以直接取現(xiàn),銀行存款從0開始記賬。(當然舍棄前期賬務(wù)屬于不正規(guī)的操作,望你權(quán)衡利弊。)如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!
老師,我期初建賬,從4月份開始做。之前的開辦費什么的老板說不去弄了。然后現(xiàn)在期初數(shù)就只有銀行余額,然后初始數(shù)據(jù)錄入就會試算不平衡,要怎么才能平,
答: 放到利潤分配 未分配利潤貸方負數(shù)嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!我想請教下,建賬期初數(shù)據(jù)漏記的長期借款,如果導出數(shù)據(jù)刪除,原賬套重建再初始化導入原始數(shù)據(jù),補入漏記數(shù)據(jù)再試算平衡,初始化,那怎樣才能試算平衡呀?
答: 建賬初期數(shù)據(jù)漏記一般的財務(wù)軟件都是要重新建賬在錄入期初余額。然后在做試算平衡。

