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送心意

小顏老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-15 18:56

學員你好,可以將銀行存款中的余額看做是其他應(yīng)付款-股東。  這樣初始賬務(wù)只有借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-股東  這樣一筆。如果金額比較下,可以直接取現(xiàn),銀行存款從0開始記賬。(當然舍棄前期賬務(wù)屬于不正規(guī)的操作,望你權(quán)衡利弊。)如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!

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學員你好,可以將銀行存款中的余額看做是其他應(yīng)付款-股東。 這樣初始賬務(wù)只有借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 這樣一筆。如果金額比較下,可以直接取現(xiàn),銀行存款從0開始記賬。(當然舍棄前期賬務(wù)屬于不正規(guī)的操作,望你權(quán)衡利弊。)如果對我的解答滿意的話,請給我五星好評,感謝!
2019-04-15 18:56:36
放到利潤分配 未分配利潤貸方負數(shù)嗎
2020-06-03 10:03:51
你好,你需要有去年的期末余額而且是平衡的才可以建賬的
2018-06-19 09:11:24
建賬初期數(shù)據(jù)漏記一般的財務(wù)軟件都是要重新建賬在錄入期初余額。然后在做試算平衡。
2019-05-20 08:54:38
你好!你要先根據(jù)實際的金額盤點,做出一個平衡的資產(chǎn)負債表,然后開始建賬做。 不平的部分,計入未分配利潤
2018-03-30 10:44:50
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