老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師,公司屬于先進制造業(yè),享受增值稅加計抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

老師,我們公司是中途建的賬,成立幾年了,現(xiàn)在建賬期初試算不平衡,資產(chǎn)比負(fù)債多出來200多萬,這個能用未分配利潤科目調(diào)整嗎
答: 如果你的資產(chǎn)、負(fù)債期初余額是正確的,差額可以放在未分配利潤科目。
老師,期初建賬試算不平衡,資產(chǎn)比負(fù)債多出來兩百多萬,差額也可以記到未分配利潤嗎
答: 你好,需要查明原因,而不是直接計入未分配利潤的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,未分配利潤=期初未分配利潤+利潤總額-利潤分配,我們公司成立4年了,前4年都沒有利潤分配,也沒有交過所得稅,所以我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤=期初未分配利潤+利潤總額,但我發(fā)現(xiàn)前2年是自己用EXCEL表做賬,這個等式不成立,后2年是用軟件做賬,這個等式成立了,老師我現(xiàn)在這個還需要調(diào)整么,怎么調(diào)整
答: 你好,你做過以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤調(diào)整過嗎?他只要調(diào)整了,以前年度的損益都會不一致。

