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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-26 15:15

你好,本身就是一個(gè)不是那么準(zhǔn)確的數(shù)的話計(jì)入資本公積也行

哇哈哈 追問

2020-07-26 15:18

對(duì),不準(zhǔn)確,因?yàn)槭侵型窘ㄙ~,我覺得前期盈利和虧損跟我建賬后沒多大關(guān)系,對(duì)于建賬后收到或者支付前期應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款,我對(duì)應(yīng)沖應(yīng)/收付科目,也不會(huì)跟利潤(rùn)掛鉤吧。我這樣操作是可以的是吧?

小云老師 解答

2020-07-26 15:19

是的,這樣操作是可以的

哇哈哈 追問

2020-07-26 15:24

謝謝老師。
還有問題,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目材料都是周轉(zhuǎn)材料,可以使用2-5年,但是前期未做賬,已經(jīng)完工的項(xiàng)目材料轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目使用,現(xiàn)在中途建賬得計(jì)算出材料原值和已攤銷金額,我們是根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目盤點(diǎn)材料數(shù),根據(jù)單價(jià)計(jì)算出了原值,但是攤銷金額應(yīng)該怎么算呢?老項(xiàng)目材料已經(jīng)調(diào)撥到不同的新項(xiàng)目,對(duì)應(yīng)不上了。。。有沒有比較簡(jiǎn)便的方法

小云老師 解答

2020-07-26 15:25

平臺(tái)原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個(gè)提問的,謝謝

哇哈哈 追問

2020-07-26 15:27

好的,謝謝你

小云老師 解答

2020-07-26 15:28

不客氣,祝你工作順利

哇哈哈 追問

2020-07-26 15:29

謝謝,你也一樣??

小云老師 解答

2020-07-26 20:17

方便的話五星好評(píng)一下哦,謝謝

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,沒錯(cuò),正常來說是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
你好,對(duì)的,公式?jīng)]錯(cuò)
2019-09-25 12:41:12
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損
2020-10-19 12:10:07
對(duì)的。
2017-02-25 13:21:24
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