
小規(guī)模納稅人,去年12月開了20多萬普票,現(xiàn)在需要紅沖,增值稅,附加稅都已經(jīng)交過了,跨年的紅沖怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好! 開紅字發(fā)票 借:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù))
老師,去年第四季度開超過10萬的發(fā)票,也已經(jīng)交了增值稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要紅沖之前的幾萬塊,跨年可以紅沖嗎,增值稅普通發(fā)票。要怎么處理賬務(wù)?
答: 收回發(fā)票,做沖紅處理即可。但是你的去年收入也要調(diào)整。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是小規(guī)模納稅人,去年12月開錯(cuò)了兩張專票和普票,沒有交給對方公司,今年1月開的紅沖,請問賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做分錄呢?已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在沖紅就是按之前分錄做負(fù)數(shù)分錄。 然后已經(jīng)交的增值稅在本期用減少銷售額的形式減少本期應(yīng)交的增值稅。 附加稅一樣的。根據(jù)減少后的增值稅計(jì)算 處理


蔣飛老師 解答
2019-01-05 16:38