
9月份代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已經(jīng)交過了,10月份準(zhǔn)備去稅局紅沖,現(xiàn)在申報(bào)7-9月的附加稅,還需要交這張準(zhǔn)備紅沖發(fā)票的附加稅么?
答: 你好,需要交的,因?yàn)闆_紅發(fā)票所屬期在10月,所以只能在10-12月的申報(bào)中體現(xiàn)并減少相應(yīng)增值稅。
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報(bào)9月份增值稅,紅沖的這個(gè)金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人,6月開具普通發(fā)票一張,7月份報(bào)稅時(shí) 繳納了增值稅及附加,客戶通知不收普票,7月份在系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票同時(shí)去稅局·代開專票,發(fā)票的時(shí)候重新繳納了增值稅,我現(xiàn)在申報(bào)7-9月的增值稅
答: 您好!你直接申報(bào)就可以了。但是之前交稅的要申請(qǐng)退稅。

