
增值稅是季報(bào),附加稅是月報(bào),8月代開的發(fā)票,9月初已經(jīng)申報(bào)了附加稅,9中旬又去稅務(wù)局作廢重開了的,10月還要申報(bào)附加稅嗎,按什么金額呢
答: 你好,金額有變嗎?金額無變的話,零申報(bào)就可以。
9月份代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已經(jīng)交過了,10月份準(zhǔn)備去稅局紅沖,現(xiàn)在申報(bào)7-9月的附加稅,還需要交這張準(zhǔn)備紅沖發(fā)票的附加稅么?
答: 你好,需要交的,因?yàn)闆_紅發(fā)票所屬期在10月,所以只能在10-12月的申報(bào)中體現(xiàn)并減少相應(yīng)增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請(qǐng)問我8月份去稅務(wù)代開一張專票,8月份已經(jīng)記賬收入,9月份客戶說發(fā)票不對(duì),需要作廢重開,8月份憑證后的記賬聯(lián)因?yàn)樾枰可侠U稅務(wù)才能作廢,我9月份直接做一筆紅沖就可以是嗎?代開已經(jīng)扣稅,9月份重開票又扣稅,稅務(wù)說需要10月下旬申請(qǐng)退稅,我10月份季報(bào)時(shí)候怎么處理這個(gè)增值稅?還需要計(jì)提附加費(fèi)?。恐x謝!小規(guī)模季報(bào)外賬。
答: 9月份直接做一筆紅沖 季報(bào)的時(shí)候附加稅不要報(bào)這個(gè)紅沖的附加費(fèi)

