
9月代開(kāi)的專(zhuān)票,10月紅沖了。10-12月沒(méi)開(kāi)票,就稅局代開(kāi)紅沖。現(xiàn)在申報(bào)10-12月的增值稅,申報(bào)表是填寫(xiě)0么?
答: 你好,10月份紅沖的發(fā)票,申報(bào)表應(yīng)該寫(xiě)負(fù)數(shù)吧
客戶(hù)9月代開(kāi)了專(zhuān)票,10月紅沖了。申報(bào)10-12月的增值稅。要怎么去填寫(xiě)呢
答: 10月開(kāi)紅字是沖回10-12月的銷(xiāo)售額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我10月份紅沖了張專(zhuān)票。10月份需要申報(bào)9月份增值稅,紅沖的這個(gè)金額能抵9月份開(kāi)票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的


Ss 追問(wèn)
2019-01-09 10:22
王晶老師 解答
2019-01-09 10:31
Ss 追問(wèn)
2019-01-09 10:37
王晶老師 解答
2019-01-09 10:39
Ss 追問(wèn)
2019-01-09 11:01
王晶老師 解答
2019-01-09 11:02