
小規(guī)模代開專票沖紅和作廢怎么申報(bào)增值稅
答: 你好!作廢就直接不用填寫了。沖紅的時(shí)候填寫負(fù)數(shù)就可以了
9月代開的專票,10月紅沖了。10-12月沒開票,就稅局代開紅沖。現(xiàn)在申報(bào)10-12月的增值稅,申報(bào)表是填寫0么?
答: 你好,10月份紅沖的發(fā)票,申報(bào)表應(yīng)該寫負(fù)數(shù)吧
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開的專票沖紅了在增值稅納稅申報(bào)表里如何處理?
答: 你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)

