
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報表上填的稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧?
答: 你好,增值稅申報表附表一上,填寫的是當月累計開票的金額 ,包括紅字發(fā)票與新開的金額(一正一負)
6月代開的專票7月紅沖了, 增值稅申報表上稅務機關代開不含稅銷售額填新開的正確的, 還是紅沖的和正確的都要填
答: 你好,現(xiàn)在申報第二季度的,按正確的填寫 在10月份申報第三季度的時候,需要按正數(shù)減去負數(shù)金額填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是一般納稅人,5月開了專票品名開錯了價稅合計是11609,6月沖紅后重新開了一張價稅合計是13118.17,結果7月申報6月增值稅的時候發(fā)現(xiàn),原來6月沖紅發(fā)票的開錯了,6月增值稅的申報表,跟開票金額對不上,怎么才能賬目跟申報表的收入一致?
答: 先按錯誤這個去申報,,原來6月沖紅發(fā)票的開錯了,6月增值稅的申報表,跟開票金額對不上, 你不是根據(jù)開錯這個去申報嗎,那你咋申報通過的?
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報表沒有顯示這個沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
請問老師,我這月有開的發(fā)票有紅沖的發(fā)票,那我申報的時候附表一銷售額是填減去紅沖的銷售額以后的實際銷售額和實際銷項稅額吧?
9月代開的專票,10月紅沖了。10-12月沒開票,就稅局代開紅沖?,F(xiàn)在申報10-12月的增值稅,申報表是填寫0么?
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?


S珍 追問
2018-07-11 06:51
老江老師 解答
2018-07-11 07:03
S珍 追問
2018-07-11 07:11
老江老師 解答
2018-07-11 08:04