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送心意

紅紅老師

職稱,中級會計師

2019-01-05 14:15

同學(xué)你好: 
因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。 
帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款, 
1月:借:管理費用、銷售費用等   貸:預(yù)付帳款 
如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝

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同學(xué)你好: 因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
2019-01-05 14:15:03
你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
可以抵扣的 ,借:管理費用--水電費,應(yīng)交稅費貸;銀行存款
2017-08-24 10:14:12
你好 ; 你們具體是什么業(yè)務(wù); 這樣好判斷科目對應(yīng)來做的
2022-04-12 10:04:48
您好!收到錢的時候借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-水電費。支付的時候借其他應(yīng)付款-水電費 貸銀行存款。
2017-06-10 12:25:07
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