2018年12月預(yù)付2019年1月份的房租及水電費,專票已經(jīng)在2018年12月份收到,而且專票在2018年12月已經(jīng)認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理怎么做?
我就是我
于2019-01-05 14:07 發(fā)布 ??1069次瀏覽
- 送心意
紅紅老師
職稱: ,中級會計師
2019-01-05 14:15
同學(xué)你好:
因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。
帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款,
1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預(yù)付帳款
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同學(xué)你好:
因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。
帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款,
1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預(yù)付帳款
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2019-01-05 14:15:03

你好!
1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05

可以抵扣的 ,借:管理費用--水電費,應(yīng)交稅費貸;銀行存款
2017-08-24 10:14:12

你好 ; 你們具體是什么業(yè)務(wù); 這樣好判斷科目對應(yīng)來做的
2022-04-12 10:04:48

您好!收到錢的時候借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-水電費。支付的時候借其他應(yīng)付款-水電費 貸銀行存款。
2017-06-10 12:25:07
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