
年末應(yīng)交稅費負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn),怎么做分錄?
答: 這個不用做分錄的,只要報表重分類調(diào)整就可以
你好 上年度有未抵扣增值稅 當(dāng)時沒有做分錄 直接填列到其他流動資產(chǎn) 上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年度發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表中 年初余額應(yīng)交稅費是負數(shù) 而其他流動資產(chǎn)期末余額為正數(shù) 我該怎么辦呢
答: 是用財務(wù)軟件自動生成的報表吧?手工更正一下就好。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)在借方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn),報表怎么做,放在其他流動資產(chǎn)里面么,還有就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤,在資產(chǎn)負債表里面,匹配到哪里
答: 你好,計入其他流動資產(chǎn),不轉(zhuǎn)未分配利潤




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