你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

建設(shè)公司,附加稅申報(bào)表第1欄增值稅是填當(dāng)期實(shí)際繳納增值稅,這包括外地預(yù)交增值稅嗎
答: 你好,外地預(yù)繳的增值稅需要填在增值稅申報(bào)表中抵扣后作為本月附加稅的計(jì)稅依據(jù)
老師,建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,表四的預(yù)交增值稅金額包括增值稅附加嗎
答: 你好,包含增值稅,不包含附加稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑公司預(yù)繳過增值稅,現(xiàn)在在正常戶申報(bào)增值稅附表四這樣填對(duì)嗎(不包括預(yù)繳的附加稅),還有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后不需要繳納增值稅,預(yù)繳的退嗎
答: 你好,你需要抵扣嗎?如果需要抵扣的這么填寫正確的,然后在主表28藍(lán)海里面填寫 不退。

