
我司之前有筆裝修款掛帳200萬(wàn),未付款已開(kāi)始攤銷(xiāo)。但這個(gè)月支付了100萬(wàn)款項(xiàng),對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票出來(lái),是否需要調(diào)整長(zhǎng)期待攤費(fèi)用表呢?如需,應(yīng)如何調(diào)整?
答: 我之前是直接借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200,貸:應(yīng)付賬款200
之前我司的裝修費(fèi)的分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)已付款,但對(duì)方是開(kāi)專(zhuān)票,那是不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的總數(shù)需要調(diào)整。借:應(yīng)付賬款;應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。之后稅費(fèi)如何沖減待攤費(fèi)用?
答: 待攤費(fèi)用是按月分?jǐn)偟疆?dāng)期費(fèi)用中
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)我司有筆500萬(wàn)的正在攤銷(xiāo)的費(fèi)用,我司是分期付款,對(duì)方公司這個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我司,我司已抵扣稅款,請(qǐng)問(wèn)之前攤銷(xiāo)的費(fèi)用需要調(diào)整嗎?-之前是按500萬(wàn)攤銷(xiāo)了。
答: 你好,要把這進(jìn)行沖減費(fèi)用




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康老師 解答
2019-01-03 16:15
Choi 追問(wèn)
2019-01-03 16:18