
老師,請問我司有筆500萬的正在攤銷的費(fèi)用,我司是分期付款,對方公司這個月開了100萬的進(jìn)項發(fā)票給我司,我司已抵扣稅款,請問之前攤銷的費(fèi)用需要調(diào)整嗎?
答: 您好!你之前是按500萬攤銷的嗎?
當(dāng)月抵扣的進(jìn)項發(fā)票可以不在當(dāng)月做費(fèi)用,在下月做嗎
答: 您好,您進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,費(fèi)用如果不做賬的話。那這個進(jìn)項稅就沒辦法做到賬里了。 所以抵扣的當(dāng)月應(yīng)該入賬了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工發(fā)票費(fèi)用還沒有報銷下來,但是進(jìn)項發(fā)票本月已經(jīng)交給我了,可以這個月先認(rèn)證抵扣,下個月再報銷費(fèi)用,可以嗎老師
答: 可以的 借費(fèi)用,進(jìn)項貸其他應(yīng)付款


Choi 追問
2019-10-16 15:45
Choi 追問
2019-10-16 15:45
佟老師 解答
2019-10-16 15:47
Choi 追問
2019-10-16 17:59
佟老師 解答
2019-10-16 18:36
Choi 追問
2019-10-16 19:00
佟老師 解答
2019-10-16 19:03