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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-03 15:16

你好 
借;應交稅費(銷項稅額) 
貸;應交稅費(進項稅額) 
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

Choi 追問

2019-01-03 15:52

老師,今年1-11月,我都沒結(jié)轉(zhuǎn)銷項票。我之前做的會計分錄都是月初扣款:借:應收增值稅-銷項發(fā)票,貸:銀行存款。請問如何調(diào)整會計憑證。

鄒老師 解答

2019-01-03 15:54

你好,把你所做的 扣款分錄沖銷 
然后按我之前的回復做結(jié)轉(zhuǎn),扣繳分錄就是了

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你好 借;應交稅費(銷項稅額) 貸;應交稅費(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 15:16:49
你好? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 13:19:23
可以月月結(jié)轉(zhuǎn)處理。 一、如果銷項大于進項稅;分錄如下 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 二、如果銷項小于進項稅;分錄如下 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-30 14:24:42
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-12-05 15:37:08
當月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
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