我司是一般納稅人,銷項票多于進項票,如何做結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,到下個月實際繳納稅款時,會計分錄又如何做
Choi
于2019-01-03 15:14 發(fā)布 ??799次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-03 15:16
你好
借;應交稅費(銷項稅額)
貸;應交稅費(進項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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你好
借;應交稅費(銷項稅額)
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應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 15:16:49

你好? ?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
?
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 13:19:23

可以月月結(jié)轉(zhuǎn)處理。
一、如果銷項大于進項稅;分錄如下
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2、借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
二、如果銷項小于進項稅;分錄如下
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2、借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-30 14:24:42

借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2017-12-05 15:37:08

當月進項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項稅
2018-01-11 15:04:58
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Choi 追問
2019-01-03 15:52
鄒老師 解答
2019-01-03 15:54