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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-23 18:33

這個進項稅是抵減銷項稅。如果銷項減進項是大于0,需要交稅,如果是小于0,當期是留抵稅額。 
如果是需要交稅的分錄是: 
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
三、繳稅時 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款

DXP小萍 追問

2018-07-23 18:37

如果有留底稅額呢?直接按銷項結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費_銷項稅額    100 
    貸:應(yīng)交稅費_進項稅額      100 
多出來的進項額就不用管

江老師 解答

2018-07-23 18:45

留底稅額上個月已轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅的借方,如果沒有轉(zhuǎn),本月轉(zhuǎn)到這個借方

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這個進項稅是抵減銷項稅。如果銷項減進項是大于0,需要交稅,如果是小于0,當期是留抵稅額。 如果是需要交稅的分錄是: 一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 三、繳稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-07-23 18:33:30
可以月月結(jié)轉(zhuǎn)處理。 一、如果銷項大于進項稅;分錄如下 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、如果銷項小于進項稅;分錄如下 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-30 14:24:42
你好,在沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下,是不需要做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-07-23 18:19:18
精通外帳另發(fā)你,告訴郵箱。
2015-03-28 14:58:35
進項大于銷項稅額不用做分錄
2021-05-08 06:48:55
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