
公司釆購材料時,對方要2到3個月后才對賬開專票,平時采購入庫時怎么確認(rèn)材料和生產(chǎn)成本,對賬后對方再開專票并付款,這些會計(jì)上怎么處理?
答: 購入時暫估入庫,借原材料貸應(yīng)付賬款(暫估),發(fā)票到先沖紅這個暫估憑證,然后按照發(fā)票入賬
本公司采購材料,2月對方開了發(fā)票已入賬已論證。借:材料采購借應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 3月發(fā)現(xiàn)對方此發(fā)票已作廢。對方重開了發(fā)票,怎么做賬
答: 你好,做購進(jìn)的相反分錄,然后再做一筆購入的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司購買材料款,材料到貨入庫后,我司公對公轉(zhuǎn)賬給對方。對方公司要求累計(jì)到一萬后才給我們開票。后期如果對方不給我們票,這種情況我們咋辦呢?
答: 最好是事先協(xié)商好,要對方開發(fā)票,否則入賬稅務(wù)不認(rèn)這部分成本。


人生如夢 追問
2018-12-29 13:43
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2018-12-29 13:58
徐阿富老師 解答
2018-12-29 14:04
人生如夢 追問
2018-12-29 14:08
徐阿富老師 解答
2018-12-29 14:52