
今年1月的時候,當(dāng)時的會計錯把銀行付出的錢做了這樣的分錄:借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款,當(dāng)時是不知道這筆錢是干嘛的,就用了其他應(yīng)付款科目,實際上是發(fā)工資的,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要'怎么調(diào)整
答: 你可以做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)付款
老師你好!我計提的時候是借:管理費用 -職工薪酬14000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資14000支付的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-工資14000貸:銀行存款14000銀行退回的時候是借:銀行存款1000貸其他應(yīng)付款1000再支付時是借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款1000是這樣子做的嗎?其他應(yīng)付款的可以設(shè)一個什么樣的明細(xì)科目呢?
答: 待發(fā)工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)工資的時候有一筆錢記入了其他應(yīng)付款其他,下個月補發(fā)的時候又做了一遍借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。應(yīng)該怎么沖
答: 你好,紅沖重復(fù)做的,借管理費用負(fù)數(shù)借應(yīng)付職工薪酬借銀存貸應(yīng)付職工薪酬,然后做借其他應(yīng)付款貸銀存





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