
你好,老師,以前年度應(yīng)付職工薪酬在付款的時(shí)候又做成了借管理費(fèi)用_工資,貸銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是結(jié)應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款的,這個(gè)怎么調(diào)整呢
答: 這個(gè)可以通過重新核算應(yīng)付職工薪酬和銀行存款來進(jìn)行調(diào)整,重新核算可以準(zhǔn)確的顯示公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,及其財(cái)務(wù)流動(dòng)狀況。
老師,原本科目應(yīng)該寫,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,結(jié)果寫成了,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣應(yīng)付職工薪酬就沒有數(shù)據(jù)了,請(qǐng)問該怎么調(diào)整下,可以把數(shù)據(jù)調(diào)整過去呢?
答: 你好,直接補(bǔ)做分錄,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--工資
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放工資的時(shí)候我借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 現(xiàn)在經(jīng)理說借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 那么以前的沒記入管理費(fèi)用有事沒 怎么解決呢
答: 您好 如果前面已經(jīng)結(jié)帳了就算了 如果沒有的話 要做補(bǔ)提工資分錄 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資




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美滿的襯衫 追問
2023-03-22 12:38
齊惠老師 解答
2023-03-22 12:38