
老師,我想請問一下,購買金稅盤取得的增值稅發(fā)票。我先做了一筆購入的分錄借管理費用 貸現(xiàn)金 但因為我公司這個月沒有產(chǎn)生稅,所以我這筆減免稅金的分錄需不需要做,什么時候做?這個發(fā)票有沒有時間限制?還有就是這個月裝訂憑證時我需不需要把這個增值稅發(fā)票裝訂進(jìn)去?麻煩老師指教一下
答: 減免稅金的分錄 在減免時候做 一般是一年 你需要把發(fā)票裝進(jìn)去
1.為什么管理費用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買金稅盤 借:管理費用 貸:現(xiàn)金抵減增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用支付技術(shù)服務(wù)費賬務(wù)處理支付服務(wù)費時 借:管理費用 貸:現(xiàn)金抵減增值稅稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用就是關(guān)于金稅盤抵扣的事,我們目前是小規(guī)模,然后稅盤對方開的是專票,服務(wù)費開的是普票,我都可以抵減嘛?
答: 可以全額抵扣,小規(guī)模只做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以,沒那個三級科目。


李老師 解答
2015-12-11 14:18
李老師 解答
2015-12-11 14:33