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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 11:42

你好  可以抵扣的 抵減的時(shí)候要做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

咔咔 追問

2019-07-17 11:46

借:管理費(fèi)用 456.99
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 23.01
     貸:庫存現(xiàn)金 480
這樣做是嗎!

meizi老師 解答

2019-07-17 11:50

你好  是取得專票的話 你不要做認(rèn)證  認(rèn)證了的話你就只能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了   你需要直接做 借管理費(fèi)用480 貸庫存現(xiàn)金480 抵減做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 480 借管理費(fèi)用-480

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你好 可以抵扣的 抵減的時(shí)候要做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-17 11:42:41
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你不抵扣是嗎?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-01-13 17:04:53
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-24 14:57:44
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-04 08:30:29
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