
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1.發(fā)現(xiàn)時(shí) 借原材料 23萬(wàn)元 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 23萬(wàn)元 2.核銷(xiāo)時(shí) 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 23萬(wàn)元 貸 管理費(fèi)用 23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):1.是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么2這樣的財(cái)務(wù)處理對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響3對(duì)于那批原材料應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 1,可以的,盤(pán)盈本就沖減管理費(fèi)用 2,增加企業(yè)利潤(rùn) 3,你這個(gè)后面就直接作為重復(fù)處理就可以了。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)取得的增值稅發(fā)票。我先做了一筆購(gòu)入的分錄借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 但因?yàn)槲夜具@個(gè)月沒(méi)有產(chǎn)生稅,所以我這筆減免稅金的分錄需不需要做,什么時(shí)候做?這個(gè)發(fā)票有沒(méi)有時(shí)間限制?還有就是這個(gè)月裝訂憑證時(shí)我需不需要把這個(gè)增值稅發(fā)票裝訂進(jìn)去?麻煩老師指教一下
答: 減免稅金的分錄 在減免時(shí)候做 一般是一年 你需要把發(fā)票裝進(jìn)去
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??

