9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師:請(qǐng)問(wèn)下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫(kù)領(lǐng)用后,收到部分發(fā)票后暫估怎么處?支付貨款:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫(kù):借:原材料-暫估 33900 貸:應(yīng)付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借:原材料 -入庫(kù)30000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3900貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
供應(yīng)商開(kāi)來(lái)原材料發(fā)票,12月如果沒(méi)認(rèn)證的話是不是也要先暫估入賬?還是可以等到1月再直接入賬并抵扣
答: 同學(xué) 您好 供應(yīng)商開(kāi)來(lái)原材料發(fā)票,12月如果沒(méi)認(rèn)證的話 可以直接入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫(xiě)金額。





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弄花香滿衣 追問(wèn)
2018-12-29 10:02
bamboo老師 解答
2018-12-29 10:04