老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

借:應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)1820.39應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 54.61貸:銀行存款 1875進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
請(qǐng)問老師,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對(duì)嗎借:管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi)-1200借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-156貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi)專票應(yīng)先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出,有兩種處理方法1. 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 再分配 借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 第二種:借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 最后的結(jié)果一樣。哪個(gè)正確?
答: 第二個(gè)分錄是正確的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


小橋 追問
2018-12-28 20:22
小橋 追問
2018-12-28 20:23
小橋 追問
2018-12-28 20:23
鄒老師 解答
2018-12-28 20:24
小橋 追問
2018-12-28 20:25
鄒老師 解答
2018-12-28 20:25