
您好老師,計提福利費,借:管理費用-福利費 100 進項稅 30 貸:應付職工薪酬-職工福利 130;支付時,借:應付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進項稅額轉出時的會計分錄呢?
答: 當你要轉出進項稅額時,你可以這樣記賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)30,貸:管理費用-福利費 30。這樣就完成了進項稅額的轉出。
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費,支付時:借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
答: 你好? ?那你就得補計提才行的。 說明你支付大于了計提金額? 要補計提才行的? 。補?計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
,借:管理費用-福利借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應付職工薪酬-福利借:應付職工薪酬-福利貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅借:應付職工薪酬-福利貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)借:管理費用-福利貸:應付職工薪酬-福利
答: 最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出

