
當(dāng)月銷(xiāo)售貨物確認(rèn)收入,次月開(kāi)票,分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月開(kāi)票借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額這樣不對(duì)吧!主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明顯就是錯(cuò)誤的啊
答: 當(dāng)月就要做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 當(dāng)月要按未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)。下月可以再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的。
老師,你好!開(kāi)票的稅號(hào)錯(cuò)誤隔月退回來(lái)了。我需要開(kāi)紅票。當(dāng)時(shí)做收入的時(shí)候借方:應(yīng)收賬款,貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)和收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說(shuō)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在開(kāi)紅票,分錄是借方:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)),對(duì)嗎?或者借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸方:應(yīng)收賬款,這樣也可以嗎?謝謝!
答: 老師,你好!我想把開(kāi)紅票和重新開(kāi)正確的票放在一個(gè)月里。正負(fù)相沖,可是客戶(hù)不著急要票。那我可以這個(gè)月就開(kāi)紅票做沖銷(xiāo)收入的憑證啊?如果紅票是50,那么開(kāi)他家一家紅票,其他客戶(hù)正常開(kāi)票做收入200,這樣我申報(bào)收入的基數(shù)就是150,對(duì)嗎?謝謝!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)物返利分錄,1.確認(rèn)返利 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 2.實(shí)際支付時(shí)(開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票) 借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,這樣做的話收入和稅金不就互沖了
答: 是的時(shí)間差異而已




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張艷老師 解答
2018-12-26 13:26
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心想四陳 追問(wèn)
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