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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-26 13:20

當(dāng)月就要做 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 
當(dāng)月要按未開(kāi)票收入進(jìn)行申報(bào)。下月可以再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的。

張艷老師 解答

2018-12-26 13:26

這樣的話,本月就做 
借:銀行存款 
        貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

張艷老師 解答

2018-12-26 13:29

這里面已經(jīng)包含銷(xiāo)項(xiàng)稅了,內(nèi)帳不單獨(dú)核算銷(xiāo)項(xiàng)稅額的。

張艷老師 解答

2018-12-26 13:32

是的,內(nèi)帳只核算繳納的增值稅等稅費(fèi)金額。 
借:管理費(fèi)用--應(yīng)納稅費(fèi) 
      貸:銀行存款

張艷老師 解答

2018-12-26 13:47

是的,就是這樣理解的。

張艷老師 解答

2018-12-26 20:31

在外賬核算中才會(huì)體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的。

張艷老師 解答

2018-12-26 20:49

月末形成留抵稅額的情形是不用做會(huì)計(jì)處理的,本身就是在用進(jìn)項(xiàng)稅額在抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額(已經(jīng)就是跟實(shí)際一樣的),您可以查看應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的各個(gè)專(zhuān)欄明細(xì)科目余額。

心想四陳 追問(wèn)

2018-12-26 13:23

這是內(nèi)賬,本月已經(jīng)銷(xiāo)售了10萬(wàn),次月才開(kāi)票,本月分錄怎么做?

心想四陳 追問(wèn)

2018-12-26 13:28

那次月開(kāi)票了又來(lái)沖銷(xiāo)這張憑證,再加入銷(xiāo)項(xiàng)稅呢?

心想四陳 追問(wèn)

2018-12-26 13:31

內(nèi)賬不記進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅么?

心想四陳 追問(wèn)

2018-12-26 13:47

就是實(shí)際交了多少稅就計(jì)入管理費(fèi)用稅費(fèi)?

心想四陳 追問(wèn)

2018-12-26 20:31

如果按正常的做賬,要體現(xiàn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)呢

心想四陳 追問(wèn)

2018-12-26 20:39

那么如果是外賬,現(xiàn)在我們橘子財(cái)稅里看到進(jìn)項(xiàng)稅額有100萬(wàn),我賬務(wù)處理中也就是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn),本月銷(xiāo)售了,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅50萬(wàn),抵扣后實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)稅留底只有50萬(wàn)了,賬上進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)依然是100萬(wàn),50萬(wàn),我該怎么給做到跟實(shí)際一樣呢

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2018-12-26 13:20:20
老師,你好!我想把開(kāi)紅票和重新開(kāi)正確的票放在一個(gè)月里。正負(fù)相沖,可是客戶(hù)不著急要票。那我可以這個(gè)月就開(kāi)紅票做沖銷(xiāo)收入的憑證???如果紅票是50,那么開(kāi)他家一家紅票,其他客戶(hù)正常開(kāi)票做收入200,這樣我申報(bào)收入的基數(shù)就是150,對(duì)嗎?謝謝!
2019-12-16 09:03:37
這個(gè)最好是分開(kāi)做的額
2021-10-27 10:30:05
是的時(shí)間差異而已
2017-07-29 13:21:00
但我當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票而是次月或后期才開(kāi)票,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票也要按開(kāi)票的方式處理?
2016-06-19 18:03:53
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